Înapoi la întrebări
Revizuit 20 august 2026 import 3 min

Introducerea unui DVI în Nexus ERP ca factură externă

Introduceți DVI-ul în Nexus ERP ca factură externă: configurați contul de taxe vamale, înregistrați factura și pozițiile, repartizați cheltuielile de transport și generați NIR pentru includerea costurilor în stoc.

Subiect
Introducerea unui DVI
Întrebarea inițială
Cum introduc un DVI în Nexus ERP?
Pași principali
ghid practic

Conversația sursă

Vezi cum a fost construit răspunsul

Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.

Citește conversația

DVI-ul se introduce în Nexus ERP ca factură externă, nu într-un modul separat.

1. Configurarea inițială

În Intrări → Intrări → Facturi furnizori → Opțiuni completați Cont taxe vamale. Această configurare este necesară pentru includerea taxelor vamale în costul de achiziție. Puteți consulta ghidul oficial pentru detalii suplimentare.

2. Înregistrarea facturii externe

Accesați Intrări → Intrări → Facturi furnizori și selectați Adaug → Articol.

Completați:

  • Tip document: `Factura externa`;
  • seria, numărul și data documentului;
  • furnizorul extern;
  • gestiunea de recepție;
  • valuta în câmpul Deviz;
  • Curs valutar: cursul înscris în DVI, introdus manual.
Introducerea facturii externe în Facturi furnizori

3. Introducerea mărfurilor

Adăugați fiecare produs și completați pentru fiecare poziție:

  • cantitatea facturată;
  • prețul unitar de achiziție;
  • procentul sau valoarea taxelor vamale;
  • contul și clasa corespunzătoare.

Salvați fiecare poziție, apoi apăsați Validez. Taxele vamale introduse aici vor intra în costul de achiziție al mărfurilor.

Selectare cotă TVA și detalii articol

4. Repartizarea transportului și a altor cheltuieli

Factura de transport (sau alte cheltuieli aferente importului) se înregistrează separat, tot ca Factura externa. Din factura de transport utilizați:

Asistent → Repartizare cheltuieli către facturi de marfă

Pași:

  1. Selectați furnizorul și perioada;
  2. Alegeți factura de marfă pe care doriți să o încărcați cu cheltuieli;
  3. Selectați criteriul de repartizare — după valoare, masă sau volum;
  4. Apăsați Caută facturi → Calcul → Salvez.

Această repartizare va distribui costurile de transport către pozițiile din factura de marfă conform criteriului ales.

5. Generarea NIR-ului

După repartizarea tuturor cheltuielilor reveniți la factura externă și folosiți Creez NIR. Costul din NIR va include taxele vamale și cheltuielile repartizate, astfel încât stocul să aibă valoarea corectă de intrare.

Observații privind TVA-ul la import

Dacă TVA-ul din import este plătit prin comisionar vamal, factura comisionarului se înregistrează separat, utilizând articolul contabil configurat pentru TVA plătită în vamă. Consultați procedura specifică pentru înregistrarea TVA-ului plătit în vamă.

---

Notă: acest ghid este extras din documentația și conversația de produs. Verificați întotdeauna procedurile în documentația oficială Nexus ERP sau consultați contabilul/consilierul fiscal pentru interpretări contabile și fiscale specifice situației dumneavoastră.

Surse

Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.

Conexiune întreruptă

Te reconectăm

Conexiunea s-a întrerupt. Nu-ți face griji, încercăm să te readucem online chiar acum.

Încercăm să ne reconectăm acum

Conexiune întreruptă

Te reconectăm

Conexiunea s-a întrerupt. Nu-ți face griji, încercăm să te readucem online chiar acum.

Reîncercăm în s

Munca ta este în siguranță. Nu trebuie să faci nimic.

Îți vom restabili automat sesiunea imediat ce conexiunea devine stabilă.