Înapoi la întrebări
Revizuit 11 septembrie 2026 Importuri 2 min

Cum introduc un DVI în Nexus ERP?

În Nexus ERP, introduci DVI-ul printr-o factură externă în modulul Facturi furnizori. Configurezi contul pentru taxe vamale, completezi factura și mărfurile cu datele din DVI, apoi repartizezi cheltuielile de transport, dacă există, și generezi NIR-ul.

Container de import, mărfuri și document vamal
Subiect
Introducerea unui DVI
Întrebarea inițială
Cum introduc un DVI în Nexus ERP?
Pași principali
ghid practic

Conversația sursă

Vezi cum a fost construit răspunsul

Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.

Citește conversația

Pentru introducerea unui DVI în Nexus ERP, înregistrează o factură externă în Facturi furnizori, completează taxele vamale și generează NIR-ul după repartizarea cheltuielilor aferente.

1. Configurarea inițială

În Intrări → Intrări → Facturi furnizori → Opțiuni, completează Cont taxe vamale. Această configurare este necesară pentru includerea taxelor vamale în costul de achiziție, potrivit procedurii de introducere a unui DVI.

2. Înregistrarea facturii externe

Accesează Intrări → Intrări → Facturi furnizori și selectează Adaug → Articol.

Completează:

  • Tip document: factură externă;
  • seria, numărul și data documentului;
  • furnizorul extern;
  • gestiunea de recepție;
  • valuta în câmpul Deviz;
  • Curs valutar: cursul înscris în DVI, introdus manual.
Introducerea facturii externe în modulul Facturi furnizori din Nexus ERP

3. Introducerea mărfurilor

Adaugă fiecare produs și completează:

  • cantitatea facturată;
  • prețul unitar de achiziție;
  • procentul sau valoarea taxelor vamale;
  • contul și clasa corespunzătoare.

Salvează fiecare poziție, apoi apasă Validez. Cu configurarea taxelor vamale completată, acestea sunt incluse în costul de achiziție al mărfurilor.

4. Repartizarea transportului

Dacă există o factură externă de transport, înregistreaz-o separat, tot cu tipul Factură externă. Din factura de transport:

  1. Accesează Asistent → Repartizare cheltuieli către facturi de marfă.
  2. Selectează furnizorul, perioada și factura de marfă.
  3. Alege criteriul de repartizare: după valoare, masă sau volum.
  4. Apasă Caută facturi → Calcul → Salvez.

5. Generarea NIR-ului

După repartizarea tuturor cheltuielilor, revino la factura externă de marfă și utilizează Creez NIR. Verifică includerea taxelor vamale și a cheltuielilor repartizate în costul din NIR.

Dacă TVA-ul din import este plătit prin comisionar vamal, factura acestuia se înregistrează separat, utilizând articolul contabil configurat pentru TVA plătită în vamă. Pentru această situație, consultă procedura pentru plata TVA aferentă unei facturi de import.

Atenție: pașii de mai sus nu detaliază configurarea articolului contabil pentru TVA plătită în vamă. Verifică această configurare în documentația Nexus și confirmă conturile și tratamentul contabil-fiscal aplicabil cu specialistul contabil.

Surse

Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.

Conexiune întreruptă

Te reconectăm

Conexiunea s-a întrerupt. Nu-ți face griji, încercăm să te readucem online chiar acum.

Încercăm să ne reconectăm acum

Conexiune întreruptă

Te reconectăm

Conexiunea s-a întrerupt. Nu-ți face griji, încercăm să te readucem online chiar acum.

Reîncercăm în s

Munca ta este în siguranță. Nu trebuie să faci nimic.

Îți vom restabili automat sesiunea imediat ce conexiunea devine stabilă.